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退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2024-06-15 02:54:09 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

【薦】退稅申請(qǐng)書(shū)

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中我們會(huì)使用上申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)是我們平時(shí)提出請(qǐng)求的一種書(shū)信。我們?cè)撛趺磳?xiě)申請(qǐng)書(shū)呢?下面是小編幫大家整理的退稅申請(qǐng)書(shū),希望對(duì)大家有所幫助。

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退稅申請(qǐng)書(shū)1

國(guó)稅局:

  茲有杭州____有限公司,稅號(hào):330103768______。____年銷(xiāo)售收入:____元,____年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:杭州____有限公司

  20__年__月__日

退稅申請(qǐng)書(shū)2

_______海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

  4.申請(qǐng)人名稱(chēng):___________________________________________________

  5.開(kāi)戶銀行:_____________________________________________________

  6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

  注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說(shuō)明:

  1.此申請(qǐng)書(shū)適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

  2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

  3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的',可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請(qǐng)書(shū)需附原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)復(fù)印件各一份。

  5.此申請(qǐng)書(shū)需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

退稅申請(qǐng)書(shū)3

XXXX稅局:

  本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):XXx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:銀行

  銀行賬號(hào):XXXX

  特此說(shuō)明!

  XX單位

  20xx年7月25日

退稅申請(qǐng)書(shū)4

  ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)家庭困難補(bǔ)助______________________________

  ___________原因不能按期申報(bào)退稅申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  附:出口退申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)家庭困難補(bǔ)助稅延期申報(bào)明細(xì)表

  企業(yè)(公章)

  年月日

  以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

  經(jīng)辦人意見(jiàn):

  ( )不同意。

  ( )同意延期

  至______年____月____日之前申報(bào)。

  經(jīng)辦人簽名:

  年月日

  領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):

  年申請(qǐng)書(shū)的正確格式圖片月日

  說(shuō)明:因?yàn)椴煌蛏暾?qǐng)延期申報(bào)的,不得申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)使用同一份申請(qǐng)書(shū)。

  企業(yè)名稱(chēng)(公章):

  海關(guān)代碼:

  出口日期出口發(fā)票號(hào)

退稅申請(qǐng)書(shū)5

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:xxx

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)6

____稅務(wù)局

  我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

  特此聲明。

  __有限公司

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)7

_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)8

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ____________公司

  20____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)9

xxx海區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)10

金昌市國(guó)稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  納稅識(shí)別號(hào):

  納稅編碼號(hào):

  開(kāi)戶行名稱(chēng):

  開(kāi)戶行收款帳號(hào):

  申請(qǐng)退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

  申請(qǐng)單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司

  20xx年2月21日

退稅申請(qǐng)書(shū)11

xxx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因xxxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》的`有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至xxxx年xxxx月xxxx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)12

xxxx稅務(wù)局:

  公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神。

  從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的.營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納20xx年x月和x。

  特此申請(qǐng)。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)13

__________稅局:

  本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算申請(qǐng)書(shū)的正確格式圖片清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所申請(qǐng)書(shū)的樣板得投資者個(gè)人所得稅年度匯申請(qǐng)書(shū)格式范文模板算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:__銀申請(qǐng)書(shū)貧困補(bǔ)助行

  銀行賬號(hào):________

  特此說(shuō)明!

  ______單位名字

  20__年__月__日

退稅申請(qǐng)書(shū)14

XX國(guó)稅局:

  我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據(jù)XX規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  XX月份,我公司銷(xiāo)售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

  根據(jù)XX規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  XXXX公司(公章)

  XX年XX月XX日

退稅申請(qǐng)書(shū)15

xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的`有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  企業(yè)(公章)

  申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日

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